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中欧体育2023年度岳阳市南湖新区财政局部门决算

发布时间: 2024-09-08 次浏览

  中欧体育2023年度岳阳市南湖新区财政局部门决算(一)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案,指导全区财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;起草财政、财务、会计管理等规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法;承担区本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度本级预决算草案并组织执行。

  (二)代编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;向市报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。组织制定国库管理制度,指导和监督本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

  (三)负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

  (四)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计的制度,组织实施会计法律法规和规章。

  (五)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

  (二)决算单位构成。南湖新区财政局只有本级,没有其他二级预算单位,因此2023年部门预算仅为本级预算。

中欧体育2023年度岳阳市南湖新区财政局部门决算(图1)

  2023年度财政拨款支出773.43万元中欧体育·(中国)官方网站,占本年支出合计的6.15%,与上年相比,财政拨款支出增加200.41万元,增长34.97%。

  2023年度财政拨款支出773.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出773.43万元,占100%。

  人员经费195.32万元,占基本支出的55.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、补助等。

  公用经费159.64万元,占基本支出的44.97%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费中欧体育·(中国)官方网站、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  2023年度政府性基金预算财政拨款收入1811万元;年初结转和结余0万元;支出1811万元,其中基本支出0万元,项目支出1811万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

  本部门2023年度政府采购支出总额259.69万元,其中:政府采购货物支出25.9万元、政府采购工程支出1.86万元、政府采购服务支出228.93万元。授予中小企业合同金额242.12万元,占政府采购支出总额的94.32%,其中:授予小微企业合同金额219.47万元,占授予中小企业合同金额的90.65%。

  截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  今年度非独立核算单位进行独立部门决算编制,工作变化较大,对财务人员要求比较高中欧体育·(中国)官方网站,财务人员要及时学习,以免出现填报不规范、不完整的情况。

  一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  1、组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案,指导全区财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;起草财政、财务、会计管理等规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法;承担区本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度本级预决算草案并组织执行。

  2、代编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;向市报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。组织制定国库管理制度,指导和监督本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

  3、负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

  4、负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计的制度,组织实施会计法律法规和规章。

  5、监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

  2023年度财政拨款基本支出354.96万元,其中:人员经费195.32万元,占基本支出的55.03%。公用经费159.64万元,占基本支出的44.97%。

  2023年度财政拨款项目支出418.47万元,其中:财政事务项目支出418.47万元,占项目支出的100%。

  本部门整体支出(基本支出和项目支出)实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为773.43万元,其中:基本支出354.96万元,项目支出418.47万元。本单位共有项目1个,全部实行项目支出绩效目标管理。

 
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